Atti amministrativi

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Determinazione Area Finanziaria
num.part. 14 del 03/02/2023
Impegno spesa corsi webinar di formazione a favore dell'IDEA-PA.
Determinazione Area Tecnica
num.part. 11 del 03/02/2023
ACCERTAMENTI ENTRATA SERVIZIO TECNICO - ANNO 2023
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 20 del 02/02/2023
Liquidazione spesa per la partecipazione al corso formazione "Le novità della manovra di fine anno, l'applicazione del CCNL ed il PIAO" dellAsel.
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 19 del 02/02/2023
INDIVIDUAZIONE CAPITOLI E PREIMPEGNO SOMME DA UTILIZZARE PER I PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 18 del 02/02/2023
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1023005060 DEL 18/01/2023 A FAVORE DI POSTE ITALIANE SPA PER I SERVIZI POSTALI RESI NEL MESE DI NOVEMBRE 2022
Determinazione Area Tecnica
num.part. 10 del 02/02/2023
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO N. 7 SARDEGNA LIGURIA E AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ENEL ENERGIA S.P.A. CIG ORIGINARIO: 8768366C84 - CIG DERIVATO: 92842071FD - Liquidazione fatture a favore di Enel Energia spa
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 17 del 01/02/2023
DPCM 24/09/2020 - SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE E ARTIGIANALI AVENTI SEDE NEL COMUNE DI GENONI - ANNUALITA' 2021. LIQUIDAZIONE DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA IDENTIFICATA COL N. 6163/2021
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 13 del 01/02/2023
Impegno di spesa per il rinnovo di n. 02 firme digitali a favore della ditta DUEG Società Cooperativa.
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 12 del 01/02/2023
Anticipazione cassa economale Impegno di spesa e liquidazione anno 2023
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 11 del 01/02/2023
Impegno spesa e liquidazione quota associativa A.N.U.T.E.L. anno 2023.
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 10 del 01/02/2023
CONTRIBUTI DIRITTO ALLO STUDIO 2022 REGIONE SARDEGNA - LIQUIDAZIONE - istanza 5737 del 28/10/2022
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 9 del 31/01/2023
ACCERTAMENTI ENTRATA ANNO 2023 DEL SERVIZIO FINANZIARIO.
Determinazione Area Tecnica
num.part. 9 del 31/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CIG: Z5731A5814
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 8 del 31/01/2023
IMPEGNO SPESA ECONOMO 2023
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 7 del 31/01/2023
Impegno spesa e liquidazione quota associativa A.S.E.L. anno 2023
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 16 del 30/01/2023
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI PC DOCTOR DI FABRIZIO SCANU CON SEDE A ISILI PER L'ACQUISTO DI TONER DA DESTINARE AGLI UFFICI COMUNALI
Determinazione Area Tecnica
num.part. 8 del 30/01/2023
INDIVIDUAZIONE CAPITOLI E PREIMPEGNO SOMME DA UTILIZZARE PER I PAGAMENTI TRAMITE SERVIZIO ECONOMATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 6 del 30/01/2023
Impegno e liquidazione spesa della quota associativa addizionale regionale Anci 2023
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 15 del 27/01/2023
Liquidazione competenze piani personalizzati L. 162/98 gestione indiretta per parte periodo settembre, ottobre, novembre e dicembre 2022.
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 14 del 27/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N 1630 DEL 30/12/2022 A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA RELATIVA AL SERVIZIO DI CLOUD SERVICE II SEMESTRE 2022
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 13 del 27/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N 1589 DEL 30/12/2022 A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA ADS II SEMESTRE 2022
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 12 del 27/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURA N. V0-174642 DEL 20/12/2022 A FAVORE DI DAY RISTOSERVICE S.P.A CON SEDE A BOLOGNA RELATIVA ALLA FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI SOSTITUTIVI DEL SERVIZIO DI MENSA AZIENDALE. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2022
Determinazione Area Tecnica
num.part. 7 del 27/01/2023
SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE EDIFICI COMUNALI - Liquidazione di spesa a favore della ditta Gruppo Servizi Associati SpA di Roma - CIG: Z793489B80
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 5 del 25/01/2023
Impegno spesa corsi webinar di formazione a favore di Gruppo Finanza Locale
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 4 del 24/01/2023
LIQUIDAZIONE FATTURE N.21498- S. 21499- S. del 27/12/2022 A FAVORE DELLA DITTA GRAFICHE E. GASPARI s.r.l. PER STAMPA, IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO TARI 2017

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