Atti amministrativi

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Determinazione Area Finanziaria
num.part. 86 del 15/11/2024
ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO TARI - ANNO D'IMPOSTA 2019. S.D.
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 85 del 15/11/2024
OGGETTO: INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ASSUNTO CON DETERMINA N. 46 DEL 06 05 2024 -ART. 79 CCNL 16.11.2022 "DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO" - COSTITUZIONE PARTE STABILE E VARIABILE DEL FONDO ANNO 2024.
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 84 del 15/11/2024
UTILIZZO DI QUOTE VINCOLATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI ECONOMIE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE. VARIAZIONE EX ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. C), D.LGS. N. 267/2000.
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 252 del 14/11/2024
L. R. 9 marzo 2022,n. 3, art. 13, comma 2, lettera a, (Legge stabilità 2022) e L. R. 21 febbraio 2023 n. 3 (Legge stabilità 2023), DGR 19/80 del 01/06/2023. Ulteriore impegno periodo agosto- dicembre 2024. Liquidazione periodo agosto- ottobre 2024.
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 251 del 14/11/2024
PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA COMUNI Maggio 2023. M1C1 PNRR FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU. CUP D91F23001540006, CIG B2A6657A7F. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1457 DEL05.11.2024 A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA SRL CON SEDE IN SESTU P.I. 03170580926
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 250 del 14/11/2024
Intervento PNRR finanziato dall'Unione europea Next Generation UE - ATTIVAZIONE DI N. 27 NUOVI SERVIZI DI NOTIFICA SU APP IO. FONDI PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE", MISURA 1.4.3 "ADOZIONE APP IO".M1C1 - PROGETTO PER "ADOZIONE APP IO" - CUP D91F22001030006 - CIG 9681209267 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1159 DEL 29.08.2024 A FAVORE DI HALLEY SARDEGNA SRL P.I. 03170580926
Determinazione Area Tecnica
num.part. 228 del 14/11/2024
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI Determina a contrarre e impegno di spesa a favore della ditta Elettroimpianti di Nureci - CIG: B44490F514
Determinazione Area Tecnica
num.part. 227 del 13/11/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI ENEL ENERGIA SPA CIG: Z5731A5814
Determinazione Area Tecnica
num.part. 226 del 13/11/2024
MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione di spesa a favore della ditta F.lli Serra di Escovedu - CIG: B37065F296
Determinazione Area Tecnica
num.part. 225 del 13/11/2024
CONVENZIONE QUADRO SARDEGNA CAT Lotto 4 Servizio di pulizia Enti Locali nei territori Prov. Sud Sardegna, per il triennio 2023-2025. Liquidazione di spesa OTTOBRE 2024 a favore della ditta G.S.A di Cervara - CIG: 7322910081 / CIG derivato: ZB13CAC132
Determinazione Area Tecnica
num.part. 224 del 13/11/2024
Prestazioni tecniche connesse al miglioramento del livello di conoscenza dello stato di fatto edifici scolastici L.R. 21.2.2023, n.1, art. 3 comma 2 . Approvazione atti e liquidazione di spesa a favore dell'Ing. Sarritzu Davide Silvio per - CIG: B2A1FD4A57 - CUP: D93C23001200002
Determinazione Area Tecnica
num.part. 223 del 13/11/2024
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE Anno 2024, Liquidazione di spesa a favore di AGRINOA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Nuxis - CIG: B330A7F1F4
Determinazione Area Tecnica
num.part. 222 del 13/11/2024
SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. Liquidazione di spesa a favore dellaSOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE TRE PER DUE di Nuragus - CIG: B28EB1949A
Determinazione Area Tecnica
num.part. 221 del 12/11/2024
ADESIONE ACCORDO QUADRO FUEL CARD 2 A FAVORE DI KUWAIT PETROLIUM ITALIA SPA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD, TRIENNIO 2022-2024 CIG: ZFA34DB5F0 - Liquidazione fattura relativa alle forniture nel mese di Ottobre 2024
Determinazione Area Tecnica
num.part. 220 del 12/11/2024
IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DI E-DISTRIBUZIONE SPA, RELATIVA AL COSTO SERVIZIO DI MISURA IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE
Determinazione Area Finanziaria
num.part. 83 del 12/11/2024
FORMAZIONE E APPROVAZIONE MINUTE RUOLI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLA IMPOSTA IMU - AVVISI DI ACCERTAMENTO ANNO D'IMPOSTA 2017 NOTIFICATI NELL'ANNO 2022-2023.
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 249 del 11/11/2024
Presa d'atto dimissioni volontarie dipendente con contratto a tempo pieno e indeterminato, con profilo professionale di Agente di Polizia Locale, Area Istruttori.
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 248 del 11/11/2024
L. R. 9 marzo 2022,n. 3,art.13,comma 2, lettera a (Legge stabilità 2022) e L. R. 21 febbraio 2023, n. 3 (Legge stabilità 2023), D.G.R. 19/80 del 01/06/2023.Liquidazione bonus nuovi nati mese di ottobre 2024.
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 247 del 11/11/2024
Liquidazione fattura n. 36/Pa del 14.10.2024 emessa dalla Giunone Soc. Coop. con sede a Genoni relativa alla prestazione di servizi resa per l'organizzazione e lo sviluppo del progetto CEAS non accreditati 2023. Liquidazione acconto del contributo totale. CIG A01B7E867B - CUP A01B7E867B
Determinazione Area Tecnica
num.part. 219 del 11/11/2024
LIQUIDAZIONE NOTA SPESE A FAVORE DI ASEL PER LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, IL RUP, COMPITI E RESPONSABILITÀ E ANALISI DELLA RECENTE GIURISPRUDENZA E DELLE INDICAZIONI DELLA PRASSI (ANAC E MIT) L'AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO IL NUOVO CODICE, DOPO IL VADEMECUM DELLANAC E LA RECENTE GIURISPRUDENZA, TENUTO IN DATA 25.10.2024 A TRAMATZA
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 246 del 08/11/2024
LIQUIDAZIONE DELLA NOTA SPESA INVIATA DA ASEL RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO DI STUDI IN MATERIA DI APPALTI TENUTOSI A TRAMATZA IL 25.10.2024
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 245 del 07/11/2024
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 27_24 DEL 01.11.2024 A FAVORE DI OPTRONIC SERVICE SAS CON SEDE A QUARTU SANT'ELENA REALATIVA AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' HIPERLAN DEGLI UFFICI COMUNALI BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 244 del 07/11/2024
RIPARTO DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA I SOTTOCOMMISSIONE CIRCONDARIALE CON SEDE PRESSO IL COMUNE DI SANLURI PER LE ATTIVITA' SVOLTE NEL CORSO DELL'ANNO 2024 - IMPEGNO DI SPESA
Determinazione Area Tecnica
num.part. 218 del 07/11/2024
SERVIZIO DI GESTIONE CANTIERE LAVORAS ANNO 2023 - MANUTENZIONE DELLA VIABILITA' RURALE E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI NELL'ALTOPIANO DELLA GIARA. Affidamento in house alla "Fondazione Altopiano della Giara" Impegno di spesa. CUP: D99I23001140002 - CIG B4288F7DBB
Determinazione Area Amministrativa
num.part. 243 del 06/11/2024
Liquidazione fattura n. 38/PA del 05.11.2024 a favore della Giunone soc. coop. con sede in Genoni P.I. 01261540916 relativa alla gestione dei servizi museali e culturali del Comune di Genoni. Ottobre 2024

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